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四川省资阳市交通运输局渝蓉高速四川段项目行业内部审计(工程造价部分)公开招标采购公告更正公告

必联网 发布时间:2020-03-30 16:00
  • 项目编号:
  • 公告类型: 招标变更
  • 截止时间:
  • 招标机构: 资阳市政府采购中心
  • 招标地区: 四川省

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采购项目名称 四川省资阳市交通运输局渝蓉高速四川段项目行业内部审计(工程造价部分)
采购项目编号 ****************
采购方式 公开招标
行政区划 四川省资阳市
代理机构 资阳市政府采购中心
代理机构联系人 邓先生
代理机构地址 资阳市雁江区河埝街**号
代理机构联系方式 ***-********
采 购 人 四川省资阳市交通运输局
采购人地址 资阳市雁江区
采购人联系方式 ***-********
项目联系人 李先生
项目联系电话 ***-********
公告发布时间 ****-**-** **:**
原公告发布时间 ****-**-** **:**
原公告名称 四川省资阳市交通运输局渝蓉高速四川段项目行业内部审计(工程造价部分)公开招标采购公告
原公告地址 ****://***.****-*******.***.**/****/**********/*****_******/********************************.****
项目包个数 *
更正事项、内容 一、将本招标文件第二章投标人须知第五章评标(六)评标细则和标准中的第*点综合评分明细表修改为: 序号 评审因素 满分 评审标准 说 明 * 投标报价 造价咨询服务费 *分 *.基本审计费的计费标准最高限价为*.*‰,投标人按计费费率报价。 *.经评审满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价,其价格分为满分*分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算:投标报价得分=(评标基准价/投标报价)×*” 小微企业(监狱企业、残疾人福利性单位均视同小、微企业)价格扣除: 根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》(财库[****]***号)的规定,对小型和微型企业(监狱企业、残疾人福利性单位)产品的价格给予**%的价格扣除,用扣除后的价格参与评标。(共同评分因素) *分 *.效益审计费的分段计费标准最高限价分别为*.*%、*.*%、*.*%,净审减率在**%以下的部分,计费标准最高限价为*.*%;净审减率在**%至**%的部分,计费标准最高限价为*.*%;净审减率在**%以上的部分,计费标准最高限价为*.*%。投标人根据不同净审减率区间分别按计费费率报价。 *.净审减率在**%以下的部分,经评审满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价,其价格分为满分*分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算:投标报价得分=(评标基准价/投标报价)×*。 *.净审减率在**%至**%的部分,经评审满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价,其价格分为满分*分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算:投标报价得分=(评标基准价/投标报价)×*。 *.净审减率在**%以上的部分,经评审满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价,其价格分为满分*分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算:投标报价得分=(评标基准价/投标报价)×*。 * 技术、服务水平 专业技术人员 **分 *、技术负责人(企业的造价资质证书上的技术负责人),具有全国注册造价工程师资格,并具有工程或工程经济类高级专业技术职称,得*分,其职称为正高级及以上的得*分;满分*分; *、本项目人员配备,满分**分: (*)本项目拟派项目负责人:具有全国注册造价工程师资格,得*分,同时具有工程(或经济)类高级(或以上)职称,加*分,本项最高得*分。 (*)本项目拟派专业技术人员:具有全国注册造价工程师资格*名,得*.*分,本项最高得**分。 提供人员资质证书复印件、身份证复印件及近半年的社保证明。 (共同评审因素) * 信誉 **分 投标人获得****年度四川省工程造价咨询企业能力与信用综合评价***级得**分,**级得**分,*级得**分,*级得*分。 提供相关证书或网络截图 (共同评审因素) * 履约能力 业绩 **分 自****年至今,每提供一个工程造价咨询业绩的得*.*分。本项最高得**分。 (以上造价咨询业绩是指:清单编制、概算评审、招标控制价评审、结算审计、跟踪审计类业绩;业绩须提供合同(委托任务书)复印件(提供载有项目名称、工作内容和签章页即可)和报告书复印件(提供载有项目名称、工作结果和盖章页即可,可不提供报告附表),已完成的业绩时间以投标人出具报告书时间为准,若提供的报告书无日期、仅提供合同(委托任务书)或报告书,则视为无效业绩,不能参与本项评分) (共同评审因素) * 服务方案 咨询 方案 **分 根据投标人提供的咨询方案进行评审。 方案内容包括审计目标、审计内容、审计方法、审计步骤、审计人员安排及职责分工、审计质量控制措施、服务承诺、后续服务措施。缺少一项扣*分,未提供方案不得分。如咨询方案中的审计人员与拟用于本项目管理、技术、服务人员情况表中的人员不一致的,本项咨询方案得分为*。本项最高得**分。 (共同评审因素) 内控 制度 *分 根据投标人提供的内部质量控制制度和三级复核制度进行评审。包括: *. 明确的质量控制目标; *. 切实可行的质量控制措施(方法); *. 明确的质量控制环节和内容; *. 工程结算审计报告质量控制; *. 明确的质量控制责任制; *. 保证审计质量的廉洁从业(审)的制度和从业人员职业道德规范制度; *. 三级复核的级(层)次分明(一级复核者自校、二级复核者复审和三级复核者审计(技术总负责人); *. 有明确的三级复核流程图。 缺少一项扣*.*分,未提供内控制度的不得分。本项最高得*分。 * 少数民族和不发达地区 *分 投标人注册地在少数民族或不发达地区的得*分,否则不得分。 (共同评审因素) * 招标文件规范性 *分 投标文件制作规范,没有细微偏差的情形的得*分;有一项细微偏差扣*.*分,扣完为止。 (共同评审因素) 注:(*)根据投标文件中提供的有关文件和资料进行评分。(*)相关证明
其它补充事宜
采购品目名称 审计服务
更正文件下载地址
备注
***项目标识

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